Skip navigation
Página de inicio
Listar
Comunidades
Buscar elementos por:
Fecha Publicación
Autor
Título
Materia
Ayuda
Language
español
English
Servicios
Mi DSpace
Alertas
Editar perfil
REPOSITORIO INSTITUCIONAL
DE LA UNIVERSIDAD SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO
Repositorio Institucional de la Universidad San Gregorio de Portoviejo
Buscar por Materia Control interno
Ir a:
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
O introducir las primeras letras:
Ordenar por:
Título
Fecha de publicación
Fecha de envío
En orden:
Ascendente
Descendente
Resultados por página
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Autor/Registro:
Todo
1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Mostrando resultados 1 a 20 de 25
Siguiente >
Fecha de publicación
Título
Autor(es)
2019
Auditoria de gestión aplicada al proceso de producción de camarón de la empresa comercializadora Kimar
Triviño Bonilla, Mara
;
MEDINA MEJIA, CLARA STEFANÍA
;
SAENZ CALLE, HELEN LISBETH
2020
AUDITORIA OPERATIVA AL CONTROL INTERNO DEL INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DE LA EMPRESA FUƖGOṘE, UBICADA EN EL CANTÓN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, EN EL PERIODO
SACOTO FERRER, ROMMEL IVÁN
;
Palacios Cordero, Michelle Priscila
;
Torres Arévalo, Rubén Darío
2018
Auditoría de gestión a los procesos del departamento de ventas de la Distribuidora DISTPAMOGA S. A. de la ciudad de Portoviejo en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
Mendoza Vinces, Marcelo Eduardo
;
Moreano Cáceres, Pamela Alejandra
;
Jenny Carolina, Ávila Moreira
2018
Auditoría de gestión al proceso de captación de depósitos de ahorro y a plazo de la cooperativa de ahorro y crédito 15 de abril del cantón Portoviejo, periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
Romero Alava, Antonio Eugenio
;
Macías Zambrano, Wendy Alejandra
;
Montanero Ormeño, Vicky Michelle
2019
AUDITORÍA FINANCIERA A LA CARTERA DE CRÉDITO DE LA EMPRESA “IMPORTADORA PRODPAC S.A.” DENTRO DEL PERÍODO EJERCICIO FISCAL 2017
Espinoza Espinoza, Mercedes
;
Calle Hurtado, María Dolores
;
Moreira Portilla, Miyi Dixiana
2019
AUDITORÍA FINANCIERA EN EL CONTROL INTERNO DEL COMPONENTE DE INVENTARIO Y SU INCIDENCIA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA EMPRESA AGRO MICHAEL
MACKAY VELIZ, RUBEN ALBERTO
;
Tenecora Ramírez, Patricia Lorena
;
ugarte Zambrano, Diana Bethasabé
2020
AUDITORÍA OPERATIVA AL CONTROL INTERNO DEL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LOS CRÉDITOS DE LA EMPRESA PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S.A.
MACKAY VELIZ, RUBÉN
;
Cevallos Rodriguez, Rosa Lilibeth
2020
AUDITORÍA OPERATIVA AL PROCESO DE COBRANZA DE LA ESCUELA PARTICULAR DEMETRIO AGUILERA MALTA, UBICADA EN LA CIUDAD DE DURÁN
Mera Cambi, Julissa
;
Romero Arévalo, Andrea Estefania
;
Silva Almeida, Johanna Vanessa
2019
AUDITORÍA OPERATIVA AL PROCESO DE CONTROL INTERNO DEL INVENTARIO DE MATERIA PRIMA DE LA EMPRESA CORPORACIÓN SICORPMATTESS S.
VALVERDE ARREAGA, SINTY MARÍA
;
YAGUAL CHAVEZ, JENNY BELÉN
2019
AUDITORÍA OPERATIVA AL PROCESO DE CONTROL INTERNO DEL MOVIMIENTO DE INVENTARIO DE MERCADERÍA DEL LOCAL DE REPUESTOS “RODRÍGUEZ
Espinoza Espinoza, Mercedes
;
RAMOS ANDRADE, NELLY TERESA
;
MUÑOZ ESPINOZA, MARIBEL PAMELA
2019
AUDITORÍA OPERATIVA AL PROCESO DE RECAUDACIÓN DE ARRIENDO DE LOCALES DE LA EMPRESA PÚBLICA FERROCARRILES DEL ECUADOR - FEEP EN EL PERÍODO 2017
Rengifo, Karina Clasismar
;
CRUZ MORALES, FABRICIO OMAR
2019
AUDITORÍA OPERATIVA DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO CONTABLE DE LA EMPRESA DEPÓSITO Y TRANSPORTE DE CARGA PESADA DEPCARSELL S.A.
Espinoza Espinoza, Mercedes
;
Donoso Proaño, María Fernanda
;
Muñoz Oyola, Elizabeth Jacinta
2023
Control interno en la Gestión Administrativa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados rurales de Latacunga
Toala Mendoza, Susy Tatiana
;
Criollo Mero, Wendy Priscila
;
Vilcaguano Jacho, Gladys Margarita
2023
CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN FINANCIERA DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES
Mendoza Vinces, Marcelo Eduardo
;
Pincay Bayas, Narcisa Esperanza
;
Cedeño Santana, Olga María
2023
EL CONTROL INTERNO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL 06D05 GUANO-PENIPE
Toala Mendoza, Susy Tatiana
;
Cantuñi Gualancaña, Paola Cristina
;
Molina Núñez, Mónica Elizabeth
2023
EL CONTROL INTERNO Y LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN LAS EMPRESAS DEL CANTÓN SUCRE
Rengifo Herradez, Karina Clarismar
;
PAZMIÑO CHICA, VICENTE EDUARDO
2023
EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL INTERNO EN PROCESOS DE COBRANZAS EN EMPRESAS DE SERVICIOS
Mendoza Vinces, Marcelo Eduardo
;
Mayón Gamboa, Nancy Janneth
;
Castro Tomalá, Jimmy Walter
2023
EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO AL DEPARTAMENTO DE TALENTO HUMANO DE LA COMPAÑÍA LÓPEZ TORRES INDUSTRIAL S.A
BRIONES QUIROZ, MARÍA ELIZA
;
ANDRADE POSSO, MARIO DANILO
2019
EXAMEN ESPECIAL A LAS CUENTAS POR COBRAR DE "LUBRICANTES LM JR", UBICADA EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.
Salas Lara, Gladys
;
Quiroz Quijije, Sthefanía Esperanza
;
Zambrano Caballero, Ana Cristina
2019
Examen especial a las cuentas por cobrar de la Cooperativa de transporte "Carlos Alberto Aray", durante el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.
Vera Loor, Yesenia
;
Mendoza Pin, Bryan Paul
;
Zambrano Quevedo, Sabrina Liceth