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http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3255
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Mendoza Vinces, Marcelo Eduardo | - |
dc.contributor.author | Pincay Bayas, Narcisa Esperanza | - |
dc.contributor.author | Cedeño Santana, Olga María | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-31T17:14:18Z | - |
dc.date.available | 2023-07-31T17:14:18Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3255 | - |
dc.description | En la actualidad, los GAD’s municipales se enfrentan constantemente a dificultades derivadas de inadecuadas gestiones financieras y administrativas y mal manejo del control interno. Este artículo de investigación tiene como objetivo general analizar el Control Interno en la gestión administrativa y financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Paján. En el aspecto metodológico, se realizó apegada al paradigma o enfoque mixto, el tipo de investigación fue no experimental, descriptiva y de corte transversal. La población estuvo conformada por todos los ciudadanos que trabajan en el GAD Paján, la muestra fue no probabilística, de tipo intencional, considerando un total de 20 empleados ubicados en las Direcciones financiera y administrativa y el Alcalde del cantón Paján, quedando la muestra distribuida en 17 funcionarios en cargos públicos y 3 en cargos directivos. Las técnicas de recolección de información fueron la encuesta y la entrevista, utilizando como instrumentos un cuestionario y un guión de entrevistas. El tratamiento de los datos se realizó utilizando la estadística descriptiva para los datos cuantitativos y el análisis de contenido simple para los datos cualitativos, mediante procesos de estructuración, categorización y triangulación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | USGP PORTOVIEJO | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Control interno | es_ES |
dc.subject | Gestión financiera | es_ES |
dc.subject | Gestión administrativa | es_ES |
dc.title | CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN FINANCIERA DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Contabilidad y Auditoría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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CONT. AUD.- II COH - 012.pdf | 400,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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