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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorBRAVO ROSILLO, NANCY ROSILLO-
dc.contributor.authorLLUILEMA VIMOS, ROCIO SUSANA-
dc.date.accessioned2023-07-31T16:59:20Z-
dc.date.available2023-07-31T16:59:20Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttp://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3252-
dc.descriptionEl presente trabajo de titulación tuvo como objetivo realizar una evaluación del control interno en los procesos de compras públicas del GAD DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, PERIODO 2022, con la finalidad de verificar la eficiencia y eficacia en la ejecución de los procesos de contratación pública. Las técnicas de investigación que se utilizaron fueron la observación para la verificación a los procesos de contratación pública con el propósito de recopilar información oportuna a los procesos de contratación pública además de las encuestas realizados a los funcionarios que laboran en la institución. Por este motivo se ejecutó una evaluación del control interno en los procesos de compras públicas se aplicó un cuestionario de control interno a los funcionarios del área de evaluación, para determinar el grado de eficiencia en los montos establecidos en la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública aplicando indicadores a los procesos con los resultados de la evaluación medir el grado de eficiencia y eficacia. La propuesta implica un diseño de estrategias que permitan ejecutar de forma eficaz y eficiente los procesos de contratación pública en las áreas requirentes del GAD de la Provincia de Morona Santiago, la capacitación de tales procedimientos hacia el personal y el desarrollo de indicadores de control interno (check list) atribuidos a los procedimientos de contratación. Se recomienda generalizar los procedimientos estipulados de modo físico y digitalizado en cada una de las áreas que se encuentran involucradas en los procesos de contratación pública que debe ejecutar y cumplir dentro de su departamento.es_ES
dc.language.isospaes_ES
dc.publisherUSGP PORTOVIEJOes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcodees_ES
dc.subjectContratación Públicaes_ES
dc.subjectEficienciaes_ES
dc.subjectEficaciaes_ES
dc.subjectControl Internoes_ES
dc.titleEVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LOS PROCESOS DE COMPRAS PÚBLICAS DEL GAD DE LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, PERIODO 2022.es_ES
dc.typeProyectodenvetigaciones_ES
dc.subtipoN/Aes_ES
Aparece en las colecciones: Maestría en Contabilidad y Auditoría

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