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dc.contributor.advisorToala Mendoza, Susy Tatiana-
dc.contributor.authorCantuñi Gualancaña, Paola Cristina-
dc.contributor.authorMolina Núñez, Mónica Elizabeth-
dc.date.accessioned2023-07-31T16:04:31Z-
dc.date.available2023-07-31T16:04:31Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttp://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/3246-
dc.descriptionEl objetivo de este artículo fue analizar el control interno y su incidencia sobre el proceso de compra pública en la Dirección Distrital 06D05 Guano-Penipe Educación entre enero y diciembre de 2022. Se apoyó en una metodología cualitativa, utilizando el método hermenéutico, el documental y el inductivo, que permitieron fundamentar las variables desde la teoría y descubrir hallazgos desde los datos empíricos que consintieron hacer inferencias e interpretaciones sobre el fenómeno analizado. Se trabajó con seis sujetos informantes que laboran en el Distrito 06D05 Guano-Penipe Educación directamente con las variables a ser investigadas. La técnica fue la entrevista y los datos se analizaron aplicando el análisis de contenido simple, y los procesos básicos de la investigación cualitativa como son la categorización, estructuración, contrastación y triangulación hasta lograr la emergencia de tres categorías que definen la fisonomía del problema que se estudia. Los hallazgos permiten concluir que el control interno es necesario para alcanzar la transparencia en las compras públicas y evitar actos de corrupción.es_ES
dc.publisherUSGP PORTOVIEJOes_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcodees_ES
dc.subjectControl internoes_ES
dc.subjectProcesos de contrataciónes_ES
dc.subjectCompras públicas.es_ES
dc.titleEL CONTROL INTERNO EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA EN LA DIRECCIÓN DISTRITAL 06D05 GUANO-PENIPEes_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees_ES
dc.subtipoN/Aes_ES
Aparece en las colecciones: Maestría en Contabilidad y Auditoría

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