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http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1445
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | MACKAY VELIZ, RUBÉN | - |
dc.contributor.author | Cevallos Rodriguez, Rosa Lilibeth | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-06T21:50:08Z | - |
dc.date.available | 2020-03-06T21:50:08Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1445 | - |
dc.description.abstract | La elaboración del presente proyecto de grado está enfocado en analizar y verificar la eficacia y garantía de la Auditoría operativa al Control Interno que la empresa PRODUTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S.A, utiliza para el manejo y control, de los activos, así como también evidenciar las principales falencias que inciden en el proceso de otorgamiento de los créditos para la recuperación de la cartera vencida de la empresa en el periodo de análisis del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2018, a fin de valorar la autenticidad y la razonabilidad de la información contable que se revelan en los estados financieros, por medio de la aplicación de las normas, técnicas e instrumentos establecidos para la ejecución de una auditoría operativa, cuyas herramientas permitieron identificar los diferentes hallazgos que sustentan la opinión profesional del auditor , así como también el informe final de la auditoría, donde se planea las respectivas conclusiones y recomendaciones, las cuales sirven de base para el planteamiento de una propuesta de la elaboración de un Manual de Políticas y Procedimientos que ayude al mejoramiento de los procesos de otorgamiento de crédito y para la recuperación de la cartera vencida, lo cual permitida optimizar la liquidez y disminuir los riegos de morosidad. | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Auditoria | es_ES |
dc.subject | Control interno | es_ES |
dc.subject | Recuperación de cartera | es_ES |
dc.title | AUDITORÍA OPERATIVA AL CONTROL INTERNO DEL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LOS CRÉDITOS DE LA EMPRESA PRODUCTOS Y SERVICIOS LATINOAMERICANOS PROYSA S.A. | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de titulación - Carrera de Auditoria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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TESIS PARA REVISION DE LA FISCAL ALUMNA ROSA CEVALLOS.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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