Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1345
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Espinoza Espinoza, Mercedes | - |
dc.contributor.author | Donoso Proaño, María Fernanda | - |
dc.contributor.author | Muñoz Oyola, Elizabeth Jacinta | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-26T02:30:59Z | - |
dc.date.available | 2019-09-26T02:30:59Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1345 | - |
dc.description.abstract | El presente proyecto de estudio se elaboró tomando en consideración las principales deficiencias identificadas en la ejecución del proceso contable, la ineficiente aplicación de leyes, normas contables, tributarias, laborales y mala interpretación de los hechos económicos en la empresa Depósito y Transporte de Carga Pesada Depcarsell S.A., durante el periodo de análisis del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2017. Los tipos de investigación exploratorio, descriptivo y analítico se utilizaron para realizar la auditoría del control interno, siendo la encuesta y la observación los instrumentos que se manejaron para la obtención de información, por medio de estas técnicas se seleccionó evidencias que sirvieron para soportar los procedimientos y políticas relacionadas al control interno del proceso contable. El objetivo general fue diseñar un manual para describir y establecer políticas, funciones y procedimientos del área contable con la finalidad de realizar mejoras en los procesos operativos contables, garantizando el cumplimiento con los requerimientos establecidos por la Norma Internacional de Información Financiera – NIIF para las PYMES, Normas Internacionales de Contabilidad, Normas Internacionales de Auditoría, Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, Ley de Régimen Tributario Interno, Código de Trabajo y Leyes, Normas de Control Interno, Reglamentos y Disposiciones vigentes en el país | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Auditoria | es_ES |
dc.subject | Control interno | es_ES |
dc.subject | Manual de procedimientos | es_ES |
dc.title | AUDITORÍA OPERATIVA DEL CONTROL INTERNO EN EL PROCESO CONTABLE DE LA EMPRESA DEPÓSITO Y TRANSPORTE DE CARGA PESADA DEPCARSELL S.A. | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de titulación - Carrera de Auditoria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Donoso muñoz25-08.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.