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http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1337
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | SACOTO FERRER, ROMMEL IVÁN | - |
dc.contributor.author | MOYA CARDOZO, LUIS IGNACIO | - |
dc.contributor.author | WEST GÓMEZ, WINNY BELÉN | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-25T02:22:26Z | - |
dc.date.available | 2019-09-25T02:22:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.sangregorio.edu.ec/handle/123456789/1337 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis contempla una Auditoría Contable al Proceso de Ejecución del Presupuesto Operacional, al periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017. Parte desde los antecedentes históricos y actuales del Edificio objeto de examen, así como el planteamiento del problema, variables, justificación y los objetivos de la auditoria. Además se trataran los aspectos teóricos esenciales de auditoría financiera, presupuesto y manuales de procedimientos para el conocimiento pleno de los conceptos necesarios para la realización de este trabajo investigativo. También se detalla la parte metodológica de esta investigación, así como las fuentes, la población con su respectiva muestra para la aplicación de las diferentes técnicas a utilizarse, que para este caso, es la encuesta. Continuando con el análisis e interpretación de los resultados con sus representaciones gráficas, a continuación se desarrolla el proceso de Auditoria, el cual comprende de cuatro etapas, la planificación preliminar donde se realiza el conocimiento de la empresa, la planificación específica donde se realiza la evaluación del control interno y de las áreas críticas, la ejecución donde se obtiene la evidencia y se determinan los hallazgos y la comunicación de resultados que contiene el informe de auditoría y el dictamen sobre la razonabilidad de los Estados Financieros donde finalmente se hace constar las conclusiones y recomendaciones de la auditoría realizada. Como último punto se incluye la propuesta de mejoras basado en un manual de políticas, funciones y procedimientos que permitirán obtener un adecuado control interno aplicando los manuales de procedimientos indicados en esta propuesta | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode | es_ES |
dc.subject | Auditoria financiera manuales de procedimientos | es_ES |
dc.subject | presupuesto | es_ES |
dc.subject | control interno | es_ES |
dc.subject | manuales de procedimientos | es_ES |
dc.title | AUDITORÍA AL PROCESO CONTABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERACIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO TORRES DEL NORTE-TORRE A DEL CANTÓN GUAYAQUIL | es_ES |
dc.type | Trabajo_titulacion | es_ES |
dc.subtipo | N/A | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Trabajo de titulación - Carrera de Auditoria |
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Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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